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强化风险防控·共筑审计防线——审计处组织开展审计法律培训
2025/09/30 审计处  审核人:

为深入贯彻落实国家审计监督要求,推动新成立审计处高效履职,帮助全体教师树牢“规范管理、防范风险”意识,2025年9月30日,学校审计处在图书馆6楼报告厅组织开展“强化风险防控·共筑审计防线”审计法律专题培训。学校领导班子成员、专任教师及行政管理人员代表参加培训。

培训伊始,审计处负责人赵义围绕审计处设立背景与核心职责展开解读。依据相关规定,高校需设立独立审计机构。聚焦经济决策、内控管理、风险防范三大核心领域,结合学校实际,审计处以“规范管理、防范风险”为宗旨,将财务收支、采购招标、工程建设、食堂商超运营、经济责任审计、校办企业、廉洁从业等7大高风险领域纳入监督范围,秉持“以风险为导向、以服务为宗旨”原则,既通过审计“查问题”,更推动各部门“促整改”,助力完善内控机制、提升管理效能。

培训中,授课人员结合高校及企业典型案例,概括剖析科研经费、财务管控等六大高频风险领域的违规行为及警示意义。强调科研经费禁“私人化”,财务需合规入账,采购防利益勾结,后勤严资金监管,实习禁牟利,同时解读民间借贷合规标准,引导规避纠纷。

培训结束后,教师们纷纷表示深受教育,认为“日常工作中的小疏忽可能引发重大风险,今后将严守制度规矩,做好本职工作的‘合规第一责任人’”。审计处负责人作总结时提出三点要求:一是强化合规意识,严格遵守科研经费、采购管理等领域制度规定,不触碰“高压线”;二是强化责任担当,各岗位负责人主动排查分管领域风险隐患,积极配合审计监督工作;三是强化协同共治,推动财务、科研、后勤、采购等部门加强数据共享与流程透明,共同织密风险防控网络。

下一步,审计处将通过日常审计、专项审计、疑问答疑等形式,推动教师从“要我合规”向“我要合规”转变,为学校高质量发展提供坚实保障。(撰稿:朱显维,拍摄:朱显维;审核:一审邹钦成,二审杨云,三审王中磊)

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